
提供的資料如下: 1、抄有申報所屬月份銷項發票信息的IC卡; 2、使用小容量IC卡的企業提供增值稅專用發票銷項數據軟盤兩張(使用大容量IC卡的企業不須報送); 3、防偽稅控開票系統生成的【銷項發票明細表】(具體來說,Windows版開票子系統生成的是增值稅專用發票匯總表和明細表,DOS版開票子系統生成的是存根聯明細表,若由于客觀原因(例如系統故障或者被盜等)不能夠從開票系統生成,可由企業根據實際開票情況、參照格式如實填報),開票日期從數據所屬當月的一號至月終; 4、《電腦版增值稅專用發票領用存月報表》(以下簡稱《領用存月報表》); 5、發票購領簿; 6、抄報稅所屬期月份開具的最后一張發票原件或復印件(以下稱發票A)、抄報稅所屬期的下月開具的首先張發票原件或復印件(以下稱發票B),若企業還沒有開具發票,則取首先張空白發票原件或復印件; 7、對于作廢的專用發票,要將全部聯次一同提供; 8、由于故障維修導致發票數據丟失的,需提供維修服務單位出具的《防偽稅控專用設備故障診斷意見書》,并攜帶發生數據丟失的發票原件; 9,河南稅務申報哪家專業,河南稅務申報哪家專業,河南稅務申報哪家專業、若有空白核銷的發票(切角作廢),企業還應帶空白發票的原件; 10、若企業有主、分開票機的,每臺開票機都需要提供上述資料(每臺開票機的資料只是反映本機的
具體的報稅流程: 月末結帳后,開始網上電子申報,然后去稅務局交手工財務報表即可。不清楚的話可以咨詢專管員。 一. 增值稅專用發票的領購,-------企業發生銷售業務-------在稅控系統中開具增值稅專用發票(銷項)或開具普通發票. 【windows防偽稅控一機多票開票子系統】的操作 每月初2號前進行抄稅----在開票系統中打印相關發票清單報表----進行報稅) 1) 平時開具增值稅銷項發票包括有以下幾類 ü 正數發票 ü 負數發票 ü 帶有發票清單的發票 ü 帶有銷售折扣的發票 . 2) 領購發票讀入開票系統 3) 當月發票的作廢. 4) 數據的備份 等
抄完稅后就要準備進行網上納稅申報 將【防偽稅控一機多票開票子系統】中增值稅發票銷項數據的導出---導入【增值稅納稅申報系統】中具體流程如下: 登陸一機多票開票子系統,點擊“發票查詢”按鈕: 2、選擇當前需要導入發票的對應月份,假如當前需要導入12月份的發票數據,則選擇“本年12月份”,按下“確定”按鈕, 3、按下“確定”按鈕后出現當前月份對應發票的記錄查詢窗口: 請用戶注意,上圖“發票查詢窗口”中對應發票字段的排列順序是系統安裝時的缺省排列,企業電子申報管理系統默認是以以上的字段排列規則進行發票數據的讀取。 4.登陸企業電子申報管理系統,通過“銷項發票管理中”中的“從界面讀發票數據(一機多票)”菜單讀取發票數據。 5、點擊“讀發票查詢界面”,系統自動進入對發票數據的讀取操作,并自動切換到發票查詢界面: 用戶這時可以看到發票查詢界面中發票數據在進行連續的跳閃和刷新,請用戶務必注意,數據讀取過程中請不要操作鍵盤和鼠標,否則可能會影響到發票數據的正常讀取。數據讀取完畢,系統自動切換操作窗口。 6、這時點擊“保存”按鈕,系統自動對當前讀取的發票記錄進行校驗和保存處理。請用戶注意,如果在發票記錄讀取后出現“發票稅目不正確”的提示
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